2006年,汉阴县审计局进一步加强党风廉政建设工作,日前在全体干部职工大会上再次进行认真安排部署,采取七项硬措施加强机关党风廉政建设。 一是继续坚持审计署《审计组廉政责任规定》和审计人员廉政纪律“八不准”规定,对违反廉政纪律的单位和个人,实行廉政纪律一票否决制度。凡就地审计项目的审计组,进点前必须明确1名廉政监督员,审计实施结束后,在汇报审计工作情况的同时应向局领导或纪检组汇报遵守廉政规定情况,今后对有以下行为的审计干部,一经发现必须严肃处理:(1)违反规定收受被审计单位的现金、有价证券的;(2)违反规定隐瞒重大审计成果或利用审计成果搞交易造成恶劣影响的;(3)参与赌博的;(4)接受被审计单位宴请或贵重物品造成恶劣影响或严重后果的。出现以上行为除按警示训诫三项制度处理外,情节严重的将按有关规定追究责任,调离审计机关。 二是坚持实行审前公示制,每个项目在审计之前,即审计进点的当天,要将审计时间、内容、审计组成员、举报电话及审计工作纪律等在被审计单位进行公示。 三是严格执行《审计执法责任制》、《审计执法过错责任追究制》、《政务公开制度》,进一步增加公开内容。对不按法定程序进行审计、擅自减免处理处罚、搞权钱交易的必须严肃追究责任,严肃处理。 四是继续执行《廉政纪律回执单》和审计回访制度。《廉政纪律回执单》的回收率要达到100%,审计回访不得少于年审计单位的50%。 五是认真严格坚持民主集中制原则制度。凡机关人事、岗位变动、公务员考核、重大财务开支等重大事项都实行集体会议决定。 六是坚持实行审计会议制度。要认真贯彻执行依法行政实施纲要、审计法规和审计准则,严格依法行政、依法从审,进一步建立健全规范审计权力行使的监督制约机制,规范审计执法行为,提高审计质量,明确审计责任。 七是继续严格执行财务管理制度。要坚决执行中、省关于“收支两条线”的规定,切实加强对审计收缴违纪资金的管理与监督,严禁坐支行为的发生。进一步建立健全审计机关财务、资产管理制度,强化内部监督机制。对基本建设和重要设备、大宗材料的采购实行由政府采购中心统一采购,防止腐败行为的发生。
文章来源:(汉阴审计局)